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广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2024年单位预算公开

http://www.gxrd.gov.cn    2024年02月29日 11:04      来源:广西人大网

目  录

  第一部分:单位概况

  第二部分:新闻信息中心2024年单位预算情况说明

  第三部分:名词解释

  第四部分:新闻信息中心2024年单位预算公开报表

 

第一部分:单位概况

 

  一、单位主要职能

  广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心(以下简称“新闻信息中心”)主要承担自治区人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作;承担自治区人大机关的新闻报道和信息服务工作;承担相关杂志的编辑、出版、发行,手机报的编辑、发送、更新及平台管理与维护等工作。

  二、机构设置情况

  新闻信息中心是自治区人大常委会办公厅主管的公益二类事业单位。内设部门3个,其中:

  (一)编辑部主要职责

  1.负责编辑出版《广西人大》杂志;

  2.负责搜集研究有关编辑出版信息,制定年度选题、组稿计划;

  3.广西人大网站、手机报、微信公众号的编辑、发送、更新;

  4.负责编辑部日常工作;

  5.负责制定编辑人员业务进修和培训计划。

  (二)办公室主要职责

  1.负责新闻信息中心与上级各主管部门的工作联系;

  2.负责新闻信息中心考勤等日常性行政事务工作;

  3.负责新闻信息中心各项执照的年检;

  4.负责督查新闻信息中心的规章制度;

  5.负责新闻信息中心文件的编印收发、档案、印章管理;

  6.负责新闻信息中心的发行、印刷、广告等经营业务;

  7.负责新闻信息中心办公用品的购置、统计核算;

  8.负责新闻信息中心财务管理。

  (三)信息部主要职责

  1.负责人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作。

 

第二部分:新闻信息中心2024年单位预算情况说明

 

  一、单位收支总体情况说明

  我单位总收入1024万元,同比增长45万元,增长4.5%。收入包括:事业单位经营收入;总支出1024万元,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、单位收入总体情况说明

  我单位总收入1024万元,同比增长45万元,较上年增长4.5%。其中:事业单位经营收入同比增长45万元,主要原因是:杂志发行收入增加45万元、媒体运营收入减少17万元、利息收入增加17万元。

  三、单位支出总体情况说明

  我单位总支出1024万元,同比增长45万元,较上年增长4.5%。2024年支出预算总体增加主要原因:一、在职在编人员增加,人员经费增长;二、杂志发行收入增加,各项成本支出增长。我单位严格落实过“紧日子”的要求,坚决压减会议费、培训费等项目支出,并根据往年实际支出情况,合理调整预算项目支出金额。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  一般公共服务支出1009.3万元,占支出总预算98.5%,同比增加996.6万元,主要原因是:原文化旅游体育与传播支出科目调整至一般公共服务支出。

  社会保障和就业支出8.12万元,占支出总预算0.79%,同比增加5.47万元。

  卫生健康支出2.54万元,占支出总预算0.24%,同比增加1.72万元。

  住房保障支出4.06万元,占支出总预算0.39%,同比增加2.73万元。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  2024年基本支出预算347.91万元,占支出总预算33.97%,同比增加330.41万元,主要原因是:一、在职在编人员增加,人员经费增加;二、编外聘用人员经费支出由原项目支出调整至基本支出。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算676.11万元,占支出总预算66.03%,同比减少285.39万元,主要原因是原项目支出编外人员经费支出调整至基本支出。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  我单位2024年预算未安排财政拨款收支项目。

  五、一般公共预算支出情况说明

  我单位2024年无一般公共预算支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我单位2024年无一般公共预算基本支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  我单位2024年预算无一般公共预算“三公”经费支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2024年预算未安排政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  我单位2024年预算无国有资本经营预算支出

  十、其他重要事项情况说明

  (一)事业运行经费安排情况说明

  2024年新闻信息中心事业单位运行经费1009.3万元,主要是新闻信息中心为保障单位正常运行发生的支出经费,如:工资性支出、工会经费、伙食补助费以及其他商品和服务支出等。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  我单位2024年无政府采购预算安排。

  (三)国有资产占用情况说明

  我单位2024年无国有资产占用相关情况。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  重点项目一:出版发行,预算资金73.29万元,2024年度绩效目标为保障《广西人大》杂志邮寄到全区各级人大代表及各机关干部手中。设1条数量指标:数量指标1.邮寄量每月一期;设1条质量指标:质量指标1.保证项目支出合规;设1条时效指标:时效指标1.2024年底前完成12期发行;设1条成本指标:成本指标1.成本控制≤73.29万元;设1条经济效益指标:经济效益指标1.保障杂志正常发行;设1条满意度指标:满意度指标1.全区各级人大代表及各机关干部邮寄服务满意达90%。

  重点项目二:出版印刷,预算资金208.08万元,2024年度绩效目标为按时按质按量完成2024年《广西人大》杂志各期印刷任务,满足订户需求,高标准推进人大宣传工作。设1条数量指标:数量指标1.保证印刷数量实际征订数、赠阅、交换、送检样刊需求;设1条质量指标:质量指标1.保证期刊的印制质量、包装质量,满足订阅者阅读需要;设1条时效指标:时效指标1.每月出版一期《广西人大》杂志;设1条成本指标:成本指标1.印刷费按1.58元/册;设1条经济效益指标:经济效益指标1.实现发行经营收入盈利;设1条满意度指标:满意度指标1.内容质量得到全区各级人大代表及人大机关干部好评。

 

第三部分:名词解释

 

  一、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

  二、一般公共服务:反映事业单位的基本支出。

  三、社会保障和就业:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

  四、卫生健康:事业单位基本医疗保险缴费经费

  五、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:新闻信息中心2024年单位预算公开报表

 

  一、表1单位收支总体情况表

  二、表2单位收入总体情况表

  三、表3单位支出总体情况表

  四、表4财政拨款收支总体情况表

  五、表5一般公共预算支出情况表

  六、表6一般公共预算基本支出情况表

  七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

  八、表8政府性基金预算支出情况表

  九、表9国有资本经营预算支出情况表

  十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

  十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

  上述报表详见附件。

 

  附件:广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2024年单位预算公开报表

 

 

初审:陈玲玲 二审:周媛 主审:人大通用