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广西壮族自治区人大常委会办公厅
新闻信息中心
2026年单位预算公开说明

http://www.gxrd.gov.cn    2026年03月17日 16:42      来源:广西人大网

  目  录


  第一部分:单位概况
  第二部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2026年单位预算情况说明
  第三部分:名词解释
  第四部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2026年单位预算公开报表


  第一部分:单位概况
  一、单位主要职能
  广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心(以下简称“新闻信息中心”)系自治区人大常委会办公厅主管、相当正处级的公益二类事业单位,主要职责包括:负责自治区人大常委会机关的新闻报道和信息服务工作,负责《广西人大》杂志的编辑、出版、发行,网站、微信公众号等媒体的编辑、发送、更新及平台管理与维护,以及自治区人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等工作。
  二、机构设置情况
  新闻信息中心内设部门3个,其中:
  (一)办公室主要职责
  1.负责与上级主管部门、区内、区外有关部门的工作联系;
  2.负责单位内部日常性行政事务工作;
  3.负责中心各项执照的年检;
  4.负责制定中心的规章制度;
  5.负责中心文件的编印收发、档案、印章管理;
  6.负责《广西人大》杂志发行、印刷、广告等经营业务;
  7.负责中心办公用品的购置、统计核算;
  8.负责中心财务管理;
  9.负责中心培训工作。
  (二)编辑部主要职责
  1.负责编辑出版《广西人大》杂志;
  2.负责搜集研究有关编辑出版信息,制定年度选题、组稿计划;
  3.负责编辑部日常工作;
  4.广西人大网站、微信公众号、微信视频号、抖音号等平台内容的编辑、发送、更新。
  (三)信息部主要职责
  负责人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作。
  第二部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2026年单位预算情况说明
  一、单位预算收支增减变化情况说明

  2026年我单位总收入预算934.23万元,较上年减少19.78万元,下降2.07%,收入包括:事业单位经营收入。收入减少主要原因:近年杂志征订量下降等因素,导致杂志发行收入下降。
  2026年我单位总支出预算934.23万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少19.78万元,下降2.07%,支出包括:人员经费、出版印刷、出版发行、编辑出版管理、培训经费、会议经费、事业单位在职在编人员绩效工资、经营税支出。支出减少的主要原因是严格落实过“紧日子”的要求,结合单位实际情况,合理调整预算项目支出金额,支出减少主要原因:一是优化人员队伍结构,人员减少,人员保障经费相应调整;二是出版印刷项目根据2026年杂志征订情况调整和采购印刷单价下降等因素,印刷费减少;三是劳务费支出主要为《广西人大》杂志和广西人大网稿酬等支出,根据中心工作规划,拟调整广西人大网站内部人员稿酬改为奖励性绩效形式发放,劳务费减少;四是培训经费项目减少中心职工外出参加付费培训计划,培训费压减。
  二、单位预算收入总体情况说明
  我单位总收入预算934.23万元,较上年减少19.78万元,下降2.07%,主要原因是因近年杂志征订量下降等因素,导致杂志发行收入下降。
  单位收入主要包括事业单位经营收入,其中:经营收入为杂志发行收入855万元,占总收入预算91.5%;媒体运营收入31.48万元,占总收入预算的3.3%;其他收入为利息收入47.75万元,占总收入的5.2%,收入合计934.23万元。
  三、单位预算支出总体情况说明
  我单位总支出预算934.23万元,较上年减少19.78万元,减少2.07%,主要原因是严格落实过“紧日子”的要求,结合单位实际情况,合理调整预算项目支出金额,主要原因:一是人员保障经费减少;二是印刷费减少;三是劳务费减少;四是培训费压减。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类
  1.一般公共服务支出类科目支出预算900.96 万元,占总支出预算96.40%,较上年减少29.06万元,下降3.1%。
  2.社会保障和就业支出类科目支出预算18.36万元,占总支出预算1.9%,较上年增加5.09万元,增长38.3%。
  3.卫生健康支出类科目支出预算5.74 万元,占总支出预算0.6%,较上年增加1.65万元,增长40.3%。
  4.住房保障支出类科目支出预算9.18万元,占总支出预算1.1%,较上年增加2.55万元,增长38.4%。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出
  1.基本支出预算302.44万元,占总支出预算32.3%,较上年减少117.56万元,下降28.13%。其中:人员经费预算293.08 415.69万元,占基本支出预算96.97%,比上年增加122.61万元,下降29.4%。公用经费预算9.36 4.30万元;占基本支出预算3.03%,较上年增加5.06万元,增长117.6%。
  2.项目支出预算631.79 万元,占总支出预算67.7%,较上年增加97.78万元,增长18.49%。增长原因一是新增专项报道经费项目73.75万元。二是新增劳务派遣人员经费项目33.95万元。三是新增委托业务经费项目1万元。四是压缩出版印刷项目经费。五是微增出版发行项目经费。六是大幅压缩劳务费支出。七是在编人数较上年增加2人,增加事业单位在职在编人员绩效工资项目经费。
  四、政府性基金预算支出情况说明
  我单位2026年未安排政府性基金预算支出。
  五、国有资本经营预算支出情况说明
  我单位2026年未安排国有资本经营预算支出。
  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  我单位2026年未安排一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。
  七、事业单位运行经费安排情况说明
  我单位事业单位运行经费为保障事业单位正常运行发生的支出经费,主要包括工资性支出、福利费、会议费、培训费、印刷费、差旅费、办公费、办公设备购置费等。我单位2026年事业单位运行经费预算900.96万元,较上年减少29.06万元,减少3.1%,主要原因是严格落实过“紧日子”的要求,结合单位实际情况,出版印刷成本和培训费等项目支出压减。
  八、政府采购预算安排情况说明
  我单位2026年政府采购预算总金额176.76万元。其中:货物类采购17.06万元、服务类采购159.70万元。
  九、国有资产占用情况说明
  我单位2026年无国有资产占用相关情况。
  十、预算绩效目标情况说明
  (一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金631.79万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
  (二)重点项目预算绩效目标说明。
 
  第三部分:名词解释
  一、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。
  二、一般公共服务:反映事业单位的基本支出。
  三、社会保障和就业:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
  四、卫生健康:事业单位基本医疗保险缴费经费
  五、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分:新闻信息中心2026年预算公开报表
  一、表1 单位收支总体情况表
  二、表2 单位收入总体情况表
  三、表3 单位支出总体情况表
  四、表4 财政拨款收支总体情况表
  五、表5 一般公共预算支出情况表
  六、表6 一般公共预算基本支出情况表
  七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
  八、表8 政府性基金预算支出情况表
  九、表9 国有资本经营预算支出情况表
  十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
  十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


  上述报表详见附件。

 


  附件:广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2026年单位预算公开报表

 

 

初审:巫文冰 二审:晏明珠 主审:周游