广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2025年单位预算公开说明
2025年02月21日 17:59 来源:广西人大网

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  第一部分:单位概况

  第二部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2025年单位预算情况说明

  第三部分:名词解释

  第四部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2025年单位预算公开报表

 

  第一部分:单位概况

 

  一、单位主要职能

  广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心(以下简称“新闻信息中心”)系自治区人大常委会办公厅主管、相当正处级的公益二类事业单位,主要职责包括:负责自治区人大常委会机关的新闻报道和信息服务工作,负责《广西人大》杂志的编辑、出版、发行,网站、微信公众号等媒体的编辑、发送、更新及平台管理与维护,以及自治区人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等工作。

  二、机构设置情况

  新闻信息中心内设部门3个,其中:

  (一)办公室主要职责

  1.负责与上级主管部门、区内、区外有关部门的工作联系;

  2.负责单位内部日常性行政事务工作;

  3.负责中心各项执照的年检;

  4.负责制定中心的规章制度;

  5.负责中心文件的编印收发、档案、印章管理;

  6.负责《广西人大》杂志发行、印刷、广告等经营业务;

  7.负责中心办公用品的购置、统计核算;

  8.负责中心财务管理;

  9.负责中心培训工作。

  (二)编辑部主要职责

  1.负责编辑出版《广西人大》杂志;

  2.负责搜集研究有关编辑出版信息,制定年度选题、组稿计划;

  3.负责编辑部日常工作。

  (三)新媒体部主要职责

  1.负责人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作;

  2.负责广西人大网站、微信公众号、微信视频号、抖音号等平台内容的编辑、发送、更新;

  3.负责新媒体部日常工作。

 

  第二部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2025年单位预算情况说明

 

  一、单位预算收支增减变化情况说明

  2025年我单位总收入预算954.01万元,较上年减少69.99万元,减少6.83%,收入包括:事业单位经营收入。收入减少主要原因:杂志发行收入及媒体运营收入减少。

  2025年我单位总支出预算954.01万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少69.99万元,减少6.83%,支出包括:人员经费、出版印刷、出版发行、编辑出版管理、培训经费、会议经费、事业单位在职在编人员绩效工资、经营税支出。支出减少的主要原因是严格落实过“紧日子”的要求,结合单位实际情况,合理调整预算项目支出金额,大幅度压减会议费、培训费等项目支出。

  二、单位预算收入总体情况说明

  我单位总收入预算954.01万元,较上年减少69.99万元,减少6.83%,主要原因是杂志发行较上年减少发行6万册,杂志发行收入较上年减少45万元,宣传推广等媒体运营收入较上年减少31万元,上述2项合计减少76万元;其他收入较上年增加6.01万元,主要是单位存款利息收入。

  单位收入主要包括事业单位经营收入,其中:经营收入为杂志发行收入900万元,占总收入预算94.34%;媒体运营收入31万元,占总收入预算的3.25%;其他收入为利息收入23.01万元,占总收入的2.41%,收入合计954.01万元。

  三、单位预算支出总体情况说明

  我单位总支出预算954.01万元,较上年减少69.99万元,减少6.83%,主要原因是严格落实过“紧日子”的要求,结合单位实际情况,合理调整预算项目支出金额,大幅度压减会议费、培训费等项目支出。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类

  1.一般公共服务支出类科目支出预算930.02万元,占总支出预算97.49%,较上年减少79.28万元,减少7.85%。

  2.社会保障和就业支出类科目支出预算13.27万元,占总支出预算1.39%,较上年增加5.15万元,增加63.42%。

  3.卫生健康支出类科目支出预算4.09万元,占总支出预算0.43%,较上年1.55万元,增加61.02%。

  4.住房保障支出类科目支出预算6.63万元,占总支出预算0.69%,较上年增加2.57万元,增加63.30%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出

  1.基本支出预算420万元,占总支出预算44.02%,较上年增加72.09万元,增加20.72%。其中:人员经费预算415.69万元,占基本支出预算98.97%,比上年增加71.26万元,增长20.68%。公用经费预算4.30万元;占基本支出预算1.03%,较上年增加0.46万元,增长12.01%。

  2.项目支出预算534.01万元,占总支出预算55.98%,较上年减少142.09万元,减少21.02%。减少原因:一是由于征订数量下滑等原因,出版印刷预算支出、出版发行(邮寄)预算支出、培训经费预算支出、会议经费预算支出等大幅压减;二是事业单位在编人员绩效工资中的基础性绩效调至基本支出。

  四、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2025年未安排政府性基金预算支出。

  五、国有资本经营预算支出情况说明

  我单位2025年未安排国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  我单位2025年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

  七、事业单位运行经费安排情况说明

  我单位事业单位运行经费为保障事业单位正常运行发生的支出经费,主要包括工资性支出、福利费、会议费、培训费、印刷费、差旅费、办公费、办公设备购置费等。我单位2025年事业单位运行经费预算930.02万元,较上年减少79.28万元,减少7.85%,主要原因是严格落实过“紧日子”的要求,结合单位实际情况,大幅度压缩会议费、培训费等项目支出。

  八、政府采购预算安排情况说明

  我单位2025年政府采购预算总金额203.15万元。其中:货物类采购5.56万元、服务类采购197.59万元。

  九、国有资产占用情况说明

  我单位2025年无国有资产占用相关情况。

  十、预算绩效目标情况说明

  (一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金534.01万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

  (二)重点项目预算绩效目标说明。

 

  第三部分:名词解释

 

  一、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

  二、一般公共服务:反映事业单位的基本支出。

  三、社会保障和就业:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

  四、卫生健康:事业单位基本医疗保险缴费经费

  五、住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分:自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2025年预算公开报表

 

  一、表1 单位收支总体情况表

  二、表2 单位收入总体情况表

  三、表3 单位支出总体情况表

  四、表4 财政拨款收支总体情况表

  五、表5 一般公共预算支出情况表

  六、表6 一般公共预算基本支出情况表

  七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

  八、表8 政府性基金预算支出情况表

  九、表9 国有资本经营预算支出情况表

  十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

  十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

 

  上述报表详见附件。

 

  附件:广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2025年单位预算公开报表